诸暨市人民政府浣东街道办事处2019年度财政决算
一、诸暨市人民政府浣东街道办事处概况
(一)部门职责
1.全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略,宣传党的主张、落实党的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,推动各项事业改革发展。
2.研究决定加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。
3.落实党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,推进街道村(社区)党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质。抓好人民武装工作,领导工会、共青团、妇联等群团组织。
4.负责编制和组织实施本区域国民经济发展规划和年度计划,促进产业结构调整和转型升级,做好促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创业创新服务等工作。积极维护经济秩序,营造公正、公平的发展环境。
5.统筹落实村(社区)发展的重大决策和村(社区)建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康、有序、可持续发展。
6.组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康和计生等领域相关政策。
7.落实辖区内环境保护、城市管理、人口管理、社会管理等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。
8.指导社区居委会、业委会建设,组织社区居民和单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。
9.抓好基层社会治理体系建设,加强综合信息指挥室人员和网格员队伍建设,规范综合信息指挥室运行,做好网格事件流转、交办、处置,开展分析研判。负责市级职能部门在辖区内派驻机构的日常管理和考核。
10.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全及安全生产监管等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。协助气象主管机构开展气象灾害防御工作。
11.动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与共同治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为村(社区)发展服务。
12.加强辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育活动,组织开展社会公德教育、爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。
13.制定完善街道权力清单、责任清单、公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制,推进街道政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,诸暨市人民政府浣东街道办事处部门决算包括:本级决算。
纳入诸暨市人民政府浣东街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。
二、诸暨市人民政府浣东街道办事处2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、诸暨市人民政府浣东街道办事处2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计28,228.48万元,与2018年度相比,收、支总计各增加8153.48万元,增长40.62%。主要原因是:增加了税源经济返还奖励。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计27,833.74万元;包括财政拨款收入2,906.89万元(其中,一般公共预算2,906.89万元,政府性基金预算0万元),占收入合计10.44%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入24,926.85万元,占收入合计89.56%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计27,814.02万元,其中基本支出3,478.20万元,占12.51%;项目支出24,335.82万元,占87.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2,906.89万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少864.04万元,下降22.91%。主要原因是:减少浣东中心幼儿园建设补助。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,906.89万元,占本年支出合计的10.45%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少766.82万元,下降20.87%。主要原因是:减少浣东中心幼儿园建设补助经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,906.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,801.11万元,占61.96%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术 (类)支出1.00万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出30.00万元,占1.03%;社会保障和就业(类)支出90.67万元,占3.12%;卫生健康(类)支出24.94万元,占0.86%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出109.80万元,占3.78%;农林水(类)支出429.36万元,占14.77%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出420.00万元,占14.45%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,282.97万元,支出决算为2,906.89万元,完成年初预算的127.33%,主要原因是市财政安排的公共预算财政拨款项目增加。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.36万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了人大代表通讯补贴。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1234.51万元,支出决算为1234.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为40.04万元,支出决算为40.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机 构事务(款)事业运行(项)。年初预算为448.6万元,支出决算为448.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.6万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了党员电化教育远程教育经费、党代表活动经费等。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了五星达标和美家园补助经费。
一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了家宴厨房资金补助经费。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了市级金桥工程、科普项目经费。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了第一批通过验收的新建农村文化礼堂及精品文化礼堂奖补资金经费。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为90.67万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了企业退休人员社会化管理工作经费和企业军转干部经费。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.28万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了严重精神病以奖代补监护补助经费。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为16.3万元,支出决算为16.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为4.36万元,支出决算为4.36万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为109.8万元,支出决算为109.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为15.75万元,支出决算为15.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为402.94万元,支出决算为402.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为10.67万元,支出决算为10.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是预算安排正常。
自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为420万元,决算数大于预算数的主要原因是增加;了金寺山矿山出让分成补助经费。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,683.11万元,其中:
人员经费1,683.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、住房公积金;
公用经费0万元。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少97.22万元,下降100%。主要原因是本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款支出
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是没有预算安排。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有安排;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有安排。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0万元;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是预算没有安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次,0批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,浣东街道组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。
根据预算绩效管理要求,浣东街道组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门没有开展整体支出绩效评价试点。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
诸暨市人民政府浣东街道办事处在2019年度部门决算中反映诸暨市农村公路大中修工程浣东街道古李线-绍大线公路工程的项目绩效自评结果。
诸暨市农村公路大中修工程浣东街道古李线-绍大线公路工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为“优”。项目全年预算数为136.207万元,执行数为81万元,完成预算的59.47%。主要产出和效果:一是改变了路面破损严重,交通拥堵,车辆运行困难的现象;二是提高了车辆运行速度,降低了运输成本;三是消除路面破损造成灰尘飞扬严重影响空气质量,危害过往行人和沿途村民身体健康的隐患;四是降低了交通事故发生率。项目的实施,促进了诸暨市城乡一体化协同发展,对提升诸暨形象有积极作用。发现的问题及原因:公路养护管理的长效机制没有建立起来,重前期建设,轻后期管理,养护的力量和队伍薄弱。下一步改进措施:建立健全农村公路管理和养护的长效机制。进一步加强农村公路管理养护体系建设,充实农村公路养护队伍,创新农村公路养护管理机制,提升农村公路养护管理水平;重视和加强对农村公路的超限运输治理,提高农村公路的完好率,延长使用年限。
附:绩效自评表
浣东街道古李线-绍大线公路大中修工程绩效评价指标评分表 | ||||||
评价指标 | 评价标准 | 评价分值 | 评分说明 | 评价得分 | ||
一级 | 二级 | 三级 | ||||
业务指标(70分) | 目标设定情况(10分) | 依据的充分性 | 有项目初步设计批复得4分;无初步设计批复得0分 | 4 | 诸发改投资办[2017]34号批复;有项目初步设计批复,得4分 | 4 |
目标的明确性 | 项目资金使用的预定目标明确3分;不明确得0分 | 3 | 资金预计使用目标为河道疏浚(浣东街道段)工程相关内容,目标明确,得3分 | 3 | ||
目标的合理性 | 合理得3分;基本合理得1分;不合理得0分 | 3 | 消除河道行洪隐患对居民生命财产的威胁,目标合理,得3分 | 3 | ||
目标完成情况(10分) | 项目完成质量 | 项目竣工验收质量为合格:5分;验收未通过:0分 | 5 | 项目竣工验收质量为合格,得5分 | 5 | |
完成的及时性 | 按预期时间内全部完成或未完成理由充分得3分;未完成理由不充分者每推迟一个月扣0.5分 | 3 | 按预期时间内全部完成,得3分 | 3 | ||
验收的有效性 | 验收方式合理、验收结果公正得2分;基本合理、公正得1分;不合理、公正得0分 | 2 | 验收方式合理、验收结果公正,得2分 | 2 | ||
组织管理水平(20分) | 设计文件完整性 | 有初步设计、施工图纸设计得4分,没有得0分 | 4 | 有初步设计、施工图纸设计,得4分 | 4 | |
工程招投标合规性 | 按制度公开招投标得4分,基本按制度公开招投标得2分,未公开招标情况得0分 | 4 | 按制度公开招投标,得4分 | 4 | ||
工程合同管理完善性 | 设计、施工、监理合同齐全,合同签订规范、执行有效得3分,三项内容各占1分 | 3 | 设计、监理、施工合同齐全,得3分 | 3 | ||
项目管理制度健全程度 | 有完善可行的管理制度得3分,否则依次扣减相应得分 | 3 | 管理制度完善;得3分 | 3 | ||
项目质量管理 | 程序规范、管理到位得3分,基本到位得1分,无质量管理得0分 | 3 | 程序规范、管理到位,得3分 | 1 | ||
项目监理 | 监理到位得3分,基本到位得1分,监理不到位得0分 | 3 | 监理到位,得3分 | 3 | ||
业务指标(70分) | 项目效益指标(30分) | 通行能力 | 通过社会调查意见反馈(有较大改善5分,一定改善3分,无改善0分) | 5 | 社会调查意见反馈:有较大改善,得5分 | 5 |
雨污水能力 | 根据评价人员走访、问卷调查的情况进行打分(有较大改善5分,一定改善2分,无改善0分) | 5 | 根据评价人员走访、问卷调查的情况,有较大改善,得5分 | 5 | ||
环境影响(声、光、气、水) | 建设中每带来一个单方面短期影响的扣0.5分,建设过程扣分最多扣2分;建成后有单方面短期环境影响,经一定时间可恢复的扣1.5分,带来多方面影响或影响无法恢复的扣3分 | 5 | 建设中有多方面短期影响,得3分 | 3 | ||
景观绿化 | 效果美观,对工程的运行无负面影响的得5分;缺失一项扣2.5分,均缺失扣5分 | 5 | 效果美观,对工程的运行无负面影响的,得5分 | 5 | ||
方便附件居民出行 | 参考社会调查问卷的满意度,酌情扣分 | 10 | 调查问卷统计结果:满意度100%,得10分 | 10 | ||
业务指标得分 | 70 | 66 | ||||
财务指标(30分) | 资金落实情况(6分) | 资金到位率 | 资金到位率=实际到位资金/计划到位资金*100%,足额到位得3分,60%<到位率<100%得1分,60%以下:0分 | 3 | 资金足额到位,得3分 | 3 |
资金到位及时性 | 资金按项目进度及时到位:3分;已到位、有不及时到位的情况:2分;未及时到位情况较严重:1分;尚未到位:0分 | 3 | 资金按项目进度及时到位,得3分 | 3 | ||
实际支出情况(9分) | 建设投资增减率 | 建设投资增加率<5%:3分;>5%:2分;<10%:1分;>10%:0分 | 3 | 建设投资<5%,得3分 | 3 | |
支出的相符性 | 项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符:3分;基本相符:2分;不相符:0分 | 3 | 项目的实际支出与预算批复的用途相符,得3分 | 3 | ||
支出的合规性 | 项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法得满分;存在违规使用情况,情节较轻得2分;存在违规使用情况,情节严重得0分 | 3 | 项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法,得3分 | 3 | ||
财务管理状况(9分) | 制度的健全性 | 财务管理、会计核算制度健全:3分;基本健全,个别制度未制定:1分;很不健全:0分 | 3 | 财务管理、会计核算制度健全,得3分 | 3 | |
管理的有效性 | 资金的使用有完整的审批程序和手续、财务会计制度得到有效执行:3分;个别情况未能执行:1分;较多情况未能执行:0分 | 3 | 资金的使用有完整的审批程序和手续、财务会计制度得到有效执行,得3分 | 3 | ||
会计信息质量 | 会计信息资料真实、完整、准确:3分;基本符合:酌情扣分;较多不符合或完全不符合:0分 | 3 | 会计信息资料真实、完整、准确,得3分 | 3 | ||
资产配置与使用(6分) | 制度的健全性 | 资产管理制度健全、完整、合法:3分;基本健全:2分;很不健全:0分 | 3 | 资产管理制度健全、完整、合法,得3分 | 3 | |
管理的有效性 | 资产管理制度有效执行,项目资产专人妥善保管:3分;个别情况未能执行:2分;较多情况未能执行:0分 | 3 | 资产管理制度有效执行,项目资产专人妥善保管,得3分 | 3 | ||
财务指标得分 | 30 | 30 | ||||
综合得分=业务指标得分+财务指标得分 | 100 | 96 |
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是预算没有安排。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额3,963.26万元,其中:政府采购货物支出88.87万元、政府采购工程支出3,696.96万元、政府采购服务支出177.43万元。授予中小企业合同金额266.30万元,占政府采购支出总额的6.72%。其中,授予小微企业合同金额266.30万元,占政府采购支出总额的6.72%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,诸暨市人民政府浣东街道办事处本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务(项):指除上述项目以外的其他人大事务支出。
16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
22.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
26.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。
27.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
28.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
29.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生至基层任职的补助支出。
30.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
31.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
32.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
附件:诸暨市人民政府浣东街道办事处2019年财政决算报表及“三公“经费决算报表