枫桥镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告
2024年财政预算执行情况
一、财政收入部分
2024年镇财政总收入44161万元,各项收入具体如下:
1.税收收入23075万元。
2.财政拨款预算收入8932万元。
3.其他资金收入12154万元,其中税收超收分成收入2719万元、上级部门各类项目资金补助收入7564万元、其他收入1871万元。
二、财政支出部分
2024年镇财政总支出44161万元,具体支出明细如下:
1.税收收入23075万元按现有体制规定全额上解国库。
2.一般公共服务支出4950万元,主要用于行政运行和其他政府机构及事务等支出。
3.国防支出46万元,主要用于退役军人服务站建设、征兵工作等。
4.公共安全支出1044万元,主要用于枫桥派出所经费、安监消防、社会治安综合治理、全科网格员经费等。
5.文化旅游体育与传媒支出360万元,主要用于农村文化礼堂建设、各类文化宣传及广告制作、体育活动等。
6.社会保障和就业支出1287万元,主要用于现役退役士兵安置抚恤、农村居家养老、爱心食堂建设运营、五保供养及其他农村社会救济等。
7.卫生健康支出1902万元,主要用于城乡居民医保、二院医疗设备补助、公共卫生经费等。
8.节能环保支出1250万元,主要用于人居环境常态化管理奖补、垃圾分类建设、精品村建设、污水处理等。
9.城乡社区支出5192万元,主要用于枫桥古镇改造提升、综合环境整治、其他市政工程建设等。
10.农林水支出4041万元,主要用于村干部工资、基本农田连片整治、美丽乡村“三线”整治、松材线虫病疫木清理、青西畈泵站改造、其他农田水利建设等。
11.交通运输支出213万元,主要用于农村公路大中修等。
12.资源勘探工业信息等支出468万元,主要用于企业经济政策奖励、经济发展相关支出等。
13.住房保障支出333万元,主要用于住房公积金。
三、财政预算收支执行情况结果
2024年,镇财政严格执行各项财政财务制度和遵守各项财经纪律,严控公用经费支出,确保了全镇各项社会事业和公共基础设施建设的顺利实施,较好地完成了年初镇人代会提出的各项预算计划,财政收支平衡,2024年镇财政滚存结余873万元。
2025年财政预算草案
2025年度我镇财政预算工作将紧紧围绕党委、政府的决策部署,全面贯彻落实镇党代会和人代会提出的工作目标任务,坚持精打细算、艰苦奋斗,牢固树立勤俭节约过紧日子的思想,严控一般性支出,大力压减非刚性、非重点项目支出,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,集中财力,全力服务,确保我镇经济社会健康稳定发展。
按照上述指导思想,结合我镇实际,2025年度我镇财政收支预算编制如下:
一、2025年财政预算总收入为46678万元,收入主要是:
1.税收收入24800万元。
2.财政拨款预算收入4800万元。
3.其他收入17078万元。
二、2025年财政预算总支出为46678万元,支出主要是:
1.税收收入24800万元按现有体制规定全额上解国库。
2.一般公共服务支出4850万元,主要是行政运行和其他政府机构及事务等方面的支出。
3.国防支出90万元,主要是征兵民兵、基层规范化建设等方面的支出。
4.公共安全支出1716万元,主要是派出所经费、安全生产巡查、消防指导、网格员以奖代补、社会治安综合治理等方面的支出。
5.教育支出293万元,主要是改善办学条件、学校安保等方面的支出。
6.文化旅游体育与传媒支出383万元,主要是文化礼堂建设提升、广告费用、党报党刊等方面的支出。
7.社会保障和就业支出1203万元,主要是居家养老、村级爱心食堂建设运营、残疾人服务中心新建工程、现役退役慰问优待、农村各类社救等方面的支出。
8.卫生健康支出916万元,主要是公卫经费、二院服务能力提升工程等方面的支出。
9.节能环保支出1185万元,主要是集镇卫生保洁、垃圾分类、污水处理等方面的支出。
10.城乡社区支出5043万元,主要是省级共富乡村建设、S211改线项目、古镇三公里红色研学线路打造、其他市政工程等方面的支出。
11.农林水支出5569万元,主要是高标准基本农田建设、村干部报酬、美丽乡村“三线”整治、青西畈泵站改造等方面的支出。
12.交通运输支出100万元,主要是农村公路建设养护等方面的支出。
13.资源勘探工业信息等支出530万元,主要是企业经济奖励、经济发展相关等方面的支出。
以上财政预算收支相抵后,累计滚存结余为873万元。